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bet365体育在线投办公室2016年度部门预算

访问量:299         时间:2016-02-22 8:56:43         作者:研究室

 
   
  
第一部分    bet365体育在线投概况
一、 主要职责
二、 部门预算单位构成
第二部分    bet365体育在线投办公室2016年部门预算表
一、 收支预算总表
二、 支出预算汇总表(按功能分类)
三、 支出预算汇总表(按经济分类)
四、 支出预算汇总表(按经济分类明细)
五、 “三公”经费预算表
第三部分    bet365体育在线投办公室2016年部门预算情况说明
第四部分    名词解释
 第一部分 bet365体育在线投概况
一、主要职责
    (一)负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、党组会议、秘书长会议、专门委员会会议、委员专题座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。
    (二)负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定事项的组织实施工作。
    (三)负责市政协年度重点课题调研和相关专委会的调研,并做好调研成果的转化跟踪工作;收集整理、综合、分析和报送反馈社情民意的信息及各界人士的意见、建议。
(四)负责研究统一战线和人民政协的理论、政策。承担市政协对内对外宣传的策划、协调、联络和新闻报道工作。做好《辽阳政协》、《政协之窗》和政协网站的策划、采编、组稿、建设等工作。
(五)报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案;处理政协委员和人民群众的来信、来访。
    (六)负责在辽阳的全国、省政协委员、市政协委员视察、调研、学习等活动的联络和组织服务工作,听取并整理他们对我市经济发展、科技教育、文化、医药卫生、体育事业、民主法制建设、社会治安综合治理等方面的意见和建议,为市委、市政府决策提供参考。
(七)负责政协提案的征集、初审、交办和办理工作。
(八)负责组织与港澳台侨同胞有关组织和代表人士的联络工作。
    (九)负责文史资料的征集、整理、研究、出版工作。
    (十)负责联系省政协办公厅、本市各县(市、区)政协,市级各民主党派、工商联和政协的其他参加单位;负责与市委、市政府有关部门的工作联系,协调有关工作;开展对外友好交往活动。
    (十一)协同有关部门参与市政协委员的协商推荐、届中增补等具体工作。
    (十二)负责机关机构编制、干部人事管理和工资工作。
    (十三)负责机关行政后勤、日常财务和资产管理,承办各种会议、活动的行政后勤事务,以及全国、省政协领导和兄弟市政协来辽学习考察的接待服务工作。
    (十四)负责组织市政协机关学习和完成市委、市政府部署的阶段性、临时性任务。
    (十五)负责市政协书画院的管理和服务工作。
二、部门预算单位构成
bet365体育在线投办公室(行政)
 
 
 
第二部分 bet365体育在线投办公室部门预算表
 附表1:
 

收 支 预 算 总 表
 
 
 
 
 
预算01表
 
 
 
 
 
单位:千元
          
项目
预算数
项目(按经济分类)
预算数
项目(按功能分类)
预算数
一、财政拨款
11,253.00
一、基本支出
10,013.20
一般公共服务
7,054.83
二、纳入预算管理的行政事业性收费
 
1、工资福利支出
4,948.71
外交
 
三、纳入预算管理的政府性基金
 
2、商品和服务支出(定额部分)
1,349.51
国防
 
四、纳入专户管理的非税收入
 
3、对个人和家庭的补助
3,714.9800
公共安全
 
五、专项收入
 
二、项目支出
1,239.80
教育   
 
六、罚没收入
 
1、工资福利支出(项目)
 
科学技术 
 
七、上级补助收入
 
2、商品和服务支出(项目)
1,239.80
文化体育与传媒
 
八、债务收入
 
3、对个人和家庭的补助(项目)
 
社会保障和就业 
3,305.63
九、其他收入
 
4、对企事业单位的补贴
 
社会保险基金支出
 
 
 
5、转移性支出
 
医疗卫生和计划生育
426.87
 
 
 
 
住房保障支出
465.67
本年收入出合计
11,253.00
本年支出合计
11,253.00
本年支出合计
11,253.00
十三、上年结转
 
七、结转下年
 
结转下年
 
                
11,253.00
            
11,253.00
                    
11,253.00

 
 
 
附表2:
 

支 出 预 算 汇 总 表(按功能科目)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
单位:千元
科目编码
 
 
单位/科目
合计
财政拨款
纳入预算管理的行政事业性收费
纳入预算管理的政府性基金
纳入专户管理的非税收入
专项收入
罚没收入
上级补助收入
债务收入
其他收入
 
**
**
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 
 
 
 
合计
11,253.00
11,253.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
201
 
 
行政政法科
11,253.00
11,253.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02
 
 政协
11,253.00
11,253.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01
    政协机关
11,253.00
11,253.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 201
 02
 01
      行政运行(政协事务)
5,815.03
5,815.03
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 201
 02
 02
      一般行政管理事务(政协事务)
1,239.80
1,239.80
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 208
 05
 01
      归口管理的行政单位离退休
3,305.63
3,305.63
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 210
 05
 01
      行政单位医疗
426.87
426.87
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 221
 02
 01
      住房公积金
465.67
465.67
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
附表3:

支 出 预 算 汇 总 表(按经济分类)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
单位:千元
科目编码
单位/科目
  
基本支出
项目支出
 
小计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
小计
工资福利支出(项目)
商品和服务支出(项目)
 
**
**
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
 
 
 
 
合计
11,253.00
10,013.20
4,948.71
1,349.51
3,714.98
1,239.80
 
1,239.80
 
201
 
 
行政政法科
11,253.00
10,013.20
4,948.71
1,349.51
3,714.98
1,239.80
 
1,239.80
 
 
02
 
 政协
11,253.00
10,013.20
4,948.71
1,349.51
3,714.98
1,239.80
 
1,239.80
 
 
 
01
    政协机关
11,253.00
10,013.20
4,948.71
1,349.51
3,714.98
1,239.80
 
1,239.80
 
 201
 02
 01
      行政运行(政协事务)
5,815.03
5,815.03
4,521.84
1,206.40
86.79
 
 
 
 
 201
 02
 02
      一般行政管理事务(政协事务)
1,239.80
 
 
 
 
1,239.80
 
1,239.80
 
 208
 05
 01
      归口管理的行政单位离退休
3,305.63
3,305.63
 
143.11
3,162.52
 
 
 
 
 210
 05
 01
      行政单位医疗
426.87
426.87
426.87
 
 
 
 
 
 
 221
 02
 01
      住房公积金
465.67
465.67
 
 
465.67
 
 
 
 

 
附表4:

支 出 预 算 汇 总 表(按 经 济 科 目 明 细)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
单位:千元
经济科目类/经济科目款
合计
财政拨款
纳入预算管理的行政事业性收费
纳入预算管理的政府性基金
纳入专户管理的非税收入
专项收入
罚没收入
上级补助收入
债务收入
其他收入
纳入预算管理的行政事业性收费结转
纳入预算管理的政府性基金结转
纳入专户管理的非税收入结转
专项收入结转
罚没收入结转
其他结转
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
合计
11253.00
11,253.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一、工资福利性支出
4,948.71
4,948.71
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基本工资
2,156.16
2,156.16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
津贴补贴
1,724.46
1,724.46
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
社会保障缴费
469.81
469.81
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
其他工资福利支出
598.28
598.28
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
二、商品和服务支出
2,589.31
2,589.31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
办公费
19.86
19.86
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
水费
10.45
10.45
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
电费
8.88
8.88
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
邮电费
14.63
14.63
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
取暖费
371.93
371.93
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
差旅费
219.45
219.45
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
维修()
1.05
1.05
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
会议费
110.00
110.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
工会经费
20.42
20.42
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
福利费
14.11
14.11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公务用车运行维护费
558.9
558.9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
其他交通费用
69.26
69.26
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
税金及附加费用
13.2
13.2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
其他商品和服务支出
1157.17
1157.17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三、对个人和家庭补助支出
3714.98
3714.98
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
离休费
500.3
500.3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
退休费
2541.11
2541.11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
抚恤金
34.34
34.34
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
住房公积金
465.67
465.67
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
其他对个人和家庭的补助支出
173.56
173.56
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016年“三公”经费预算汇总表
部门名称:
 
 
 
单位:千元
   
2016
2015
2016年比2015年
预算数
预算数
增减额
增减%
**
1
2
3
4
一、因公出国(境)费用
0
0
0
0
二、公务接待费
 
 
 
 
三、公务用车费
558.90
669.30
(110)
-16.4
    其中:1.公车运行维护费
559
669
-110
-16.5
          2.公车购置费
0
0
0
0
“三公”经费预算合计
559
669
(110)
-16.4
注:3=1-2;4=3/2*100
1.公车运行维护费=支出汇总表4(经济科目明细)中的“公务用车运行维护费”
 

 
 
第三部分 bet365体育在线投办公室2016年部门预算情况说明
 
一、关于bet365体育在线投办公室2016年收支预算总体说明
    按照综合预算原则,市政协机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款;支出包括政协事务、社会保障和就业支出、行政单位离退休支出、住房保障支出等。市政协2016年收支总预算1125.3万元。
二、关于bet365体育在线投办公室2016年“三公”经费预算情况
    2016年市政协“三公”经费预算数55.89万元,其中公务用车购置及运行费55.89万元。其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费55.89万元,比上年减少11.04万元,原因按财政新预算标准执行。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
5.一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。
6.一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
8.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
9.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。