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bet365体育在线投办公室2017年度部门预算 |
访问量:331 时间:2017-02-08 13:44:31 作者:行政科 |
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目 录
第一部分 bet365体育在线投概况
一、 主要职责
二、 部门预算单位构成
第二部分 bet365体育在线投办公室2017年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门预算收入总表
三、部门支出总体情况表(按功能分类)
四、一般公共预算支出总体情况表(按经济分类)
五、一般公共预算基本支出明细表
六、支出预算汇总表(按经济科目明细)
七、财政拨款收支总体情况表
八、一般公共预算基本支出明细表(机关运行经费)
九、项目等支出预算明细表
十、纳入预算管理的政府性基金收支明细表
十一、政府采购项目支出预算明细表
十二、政府购买服务项目支出预算明细表
十三、2017年"三公"经费预算汇总表
第三部分 bet365体育在线投办公室2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 bet365体育在线投概况
一、主要职责
(一)负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、党组会议、秘书长会议、专门委员会会议、委员专题座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。
(二)负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定事项的组织实施工作。
(三)负责市政协年度重点课题调研和相关专委会的调研,并做好调研成果的转化跟踪工作;收集整理、综合、分析和报送反馈社情民意的信息及各界人士的意见、建议。
(四)负责研究统一战线和人民政协的理论、政策。承担市政协对内对外宣传的策划、协调、联络和新闻报道工作。做好《辽阳政协》、《政协之窗》和政协网站的策划、采编、组稿、建设等工作。
(五)报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案;处理政协委员和人民群众的来信、来访。
(六)负责在辽阳的全国、省政协委员、市政协委员视察、调研、学习等活动的联络和组织服务工作,听取并整理他们对我市经济发展、科技教育、文化、医药卫生、体育事业、民主法制建设、社会治安综合治理等方面的意见和建议,为市委、市政府决策提供参考。
(七)负责政协提案的征集、初审、交办和办理工作。
(八)负责组织与港澳台侨同胞有关组织和代表人士的联络工作。
(九)负责文史资料的征集、整理、研究、出版工作。
(十)负责联系省政协办公厅、本市各县(市、区)政协,市级各民主党派、工商联和政协的其他参加单位;负责与市委、市政府有关部门的工作联系,协调有关工作;开展对外友好交往活动。
(十一)协同有关部门参与市政协委员的协商推荐、届中增补等具体工作。
(十二)负责机关机构编制、干部人事管理和工资工作。
(十三)负责机关行政后勤、日常财务和资产管理,承办各种会议、活动的行政后勤事务,以及全国、省政协领导和兄弟市政协来辽学习考察的接待服务工作。
(十四)负责组织市政协机关学习和完成市委、市政府部署的阶段性、临时性任务。
(十五)负责市政协书画院的管理和服务工作。
二、部门预算单位构成
bet365体育在线投办公室(行政)
第二部分 bet365体育在线投办公室部门预算表
附表1:
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预算01表
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单位:千元
|
收 入
|
支 出
|
项目
|
预算数
|
|
预算数
|
项目(按功能分类)
|
预算数
|
一、财政拨款
|
11,846.03
|
一、基本支出
|
10,606.23
|
一般公共服务
|
7,061.13
|
二、纳入预算管理的行政事业性收费
|
|
1、工资福利支出
|
4,723.33
|
外交
|
|
三、纳入预算管理的政府性基金
|
|
2、商品和服务支出(定额部分)
|
1,370.00
|
国防
|
|
四、纳入专户管理的非税收入
|
|
3、对个人和家庭的补助
|
4,512.90
|
公共安全
|
|
五、专项收入
|
|
二、项目支出
|
1,239.80
|
教育
|
|
六、罚没收入
|
|
1、工资福利支出(项目)
|
|
科学技术
|
|
七、上级补助收入
|
|
2、商品和服务支出(项目)
|
1,239.80
|
文化体育与传媒
|
|
八、债务收入
|
|
3、对个人和家庭的补助(项目)
|
|
社会保障和就业
|
3,911.74
|
|
|
5、转移性支出
|
|
医疗卫生和计划生育
|
417.60
|
|
|
|
|
住房保障支出
|
455.56
|
本年收入出合计
|
11,846.03
|
本年支出合计
|
11,846.03
|
本年支出合计
|
11,846.03
|
十三、上年结转
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计
|
11,846.03
|
支 出 总 计
|
11,846.03
|
支 出 总 计
|
11,846.03
|
附表2:
部 门 预 算 收 入 总 表
|
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预算02表
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
单位:千元
|
单位
|
合计
|
财政拨款
|
纳入预算管理的行政事业性收费
|
纳入预算管理的政府性基金
|
纳入专户管理的非税收入
|
专项收入
|
罚没收入
|
上级补助收入
|
债务收入
|
其他收入
|
其他结转
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
16
|
合计
|
11,846.03
|
11,846.03
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
行政政法科
|
11,846.03
|
11,846.03
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中国人民政治协商会议辽阳市委员会办公室
|
11,846.03
|
11,846.03
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中国人民政治协商会议辽阳市委员会办公室机关
|
11,846.03
|
11,846.03
|
|
|
|
|
|
|
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|
附表3:
部 门 支 出 总 体 情 况 表(按功能科目)
|
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|
预算03表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:千元
|
科目编码
|
|
|
单位/科目
|
合计
|
财政拨款
|
纳入预算管理的行政事业性收费
|
纳入预算管理的政府性基金
|
纳入专户管理的非税收入
|
专项收入
|
罚没收入
|
上级补助收入
|
债务收入
|
其他收入
|
类
|
款
|
项
|
**
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
|
|
合计
|
11,846.03
|
11,846.03
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
|
|
行政政法科
|
11,846.03
|
11,846.03
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02
|
|
中国人民政治协商会议辽阳市委员会办公室
|
11,846.03
|
11,846.03
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01
|
中国人民政治协商会议辽阳市委员会办公室机关
|
11,846.03
|
11,846.03
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
02
|
01
|
行政运行(政协事务)
|
5,821.33
|
5,821.33
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
02
|
02
|
一般行政管理事务(政协事务)
|
1,239.80
|
1,239.80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
3,911.74
|
3,911.74
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
417.60
|
417.60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
455.56
|
455.56
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表4:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算04表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:千元
|
科目编码
|
单位/科目
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
小计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
小计
|
商品和服务支出(项目)
|
其他支出
|
**
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
|
|
合计
|
11,846.03
|
10,606.23
|
4,723.33
|
1,370.00
|
4,512.90
|
1,239.80
|
1,239.80
|
|
|
|
|
bet365体育在线投办公室机关
|
11,846.03
|
10,606.23
|
4,723.33
|
1,370.00
|
4,512.90
|
1,239.80
|
1,239.80
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
7,061.13
|
5,821.33
|
4,305.73
|
1,345.34
|
170.26
|
1,239.80
|
1,239.80
|
|
|
02
|
|
政协事务
|
7,061.13
|
5,821.33
|
4,305.73
|
1,345.34
|
170.26
|
1,239.80
|
1,239.80
|
|
201
|
02
|
01
|
行政运行(政协事务)
|
5,821.33
|
5,821.33
|
4,305.73
|
1,345.34
|
170.26
|
|
|
|
201
|
02
|
02
|
一般行政管理事务(政协事务)
|
1,239.80
|
|
|
|
|
1,239.80
|
1,239.80
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
3,911.74
|
3,911.74
|
|
24.66
|
3,887.08
|
|
|
|
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
3,911.74
|
3,911.74
|
|
24.66
|
3,887.08
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
3,911.74
|
3,911.74
|
|
24.66
|
3,887.08
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
417.60
|
417.60
|
417.60
|
|
|
|
|
|
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
417.60
|
417.60
|
417.60
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
417.60
|
417.60
|
417.60
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
455.56
|
455.56
|
|
|
455.56
|
|
|
|
|
02
|
|
住房改革支出
|
455.56
|
455.56
|
|
|
455.56
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
455.56
|
455.56
|
|
|
455.56
|
|
|
|
附表5:
一般公共预算基本支出明细表
|
预算05表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:千元
|
科目编码
|
单位/科目
|
总计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出(定额部分)
|
对个人和家庭的补助
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
财政拨款
|
其他收入(含上年结转)
|
合计
|
财政拨款
|
其他收入(含上年结转)
|
合计
|
财政拨款
|
其他收入(含上年结转)
|
**
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
7
|
8
|
9
|
13
|
14
|
15
|
19
|
|
|
|
合计
|
10,606.23
|
4,723.33
|
2,361.67
|
2,361.67
|
1,370.00
|
685.00
|
685.00
|
4,512.90
|
2,256.45
|
2,256.45
|
|
|
|
政协办公室机关
|
10,606.23
|
4,723.33
|
2,361.67
|
2,361.67
|
1,370.00
|
685.00
|
685.00
|
4,512.90
|
2,256.45
|
2,256.45
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
5,821.33
|
4,305.73
|
2,152.87
|
2,152.87
|
1,345.34
|
672.67
|
672.67
|
170.26
|
85.13
|
85.13
|
|
02
|
|
政协事务
|
5,821.33
|
4,305.73
|
2,152.87
|
2,152.87
|
1,345.34
|
672.67
|
672.67
|
170.26
|
85.13
|
85.13
|
201
|
02
|
01
|
行政运行(政协事务)
|
5,821.33
|
4,305.73
|
2,152.87
|
2,152.87
|
1,345.34
|
672.67
|
672.67
|
170.26
|
85.13
|
85.13
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
3,911.74
|
|
|
|
24.66
|
12.33
|
12.33
|
3,887.08
|
1,943.54
|
1,943.54
|
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
3,911.74
|
|
|
|
24.66
|
12.33
|
12.33
|
3,887.08
|
1,943.54
|
1,943.54
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
3,911.74
|
|
|
|
24.66
|
12.33
|
12.33
|
3,887.08
|
1,943.54
|
1,943.54
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
417.60
|
417.60
|
208.80
|
208.80
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
417.60
|
417.60
|
208.80
|
208.80
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
417.60
|
417.60
|
208.80
|
208.80
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
455.56
|
|
|
|
|
|
|
455.56
|
227.78
|
227.78
|
|
02
|
|
住房改革支出
|
455.56
|
|
|
|
|
|
|
455.56
|
227.78
|
227.78
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
455.56
|
|
|
|
|
|
|
455.56
|
227.78
|
227.78
|
附表6: 预算06表
支 出 预 算 汇 总 表(按 经 济 科 目 明 细)
单位:千元
|
|
合计
|
财政拨款
|
纳入预算管理的事业性收费
|
纳入预算管理的政府性基金
|
纳入专户管理的非税收入
|
专项收入
|
上级补助收入
|
其他收入
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
合计
|
11,846.03
|
11,846.03
|
|
|
|
|
|
|
工资福利支出
|
4,723.33
|
4,723.33
|
|
|
|
|
|
|
基本工资
|
2,398.38
|
2,398.38
|
|
|
|
|
|
|
津贴补贴
|
1,397.94
|
1,397.94
|
|
|
|
|
|
|
社会保障缴费
|
460.28
|
460.28
|
|
|
|
|
|
|
其他工资福利支出
|
466.73
|
466.73
|
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出
|
2,609.80
|
2,609.80
|
|
|
|
|
|
|
办公费
|
18.05
|
18.05
|
|
|
|
|
|
|
水费
|
9.50
|
9.50
|
|
|
|
|
|
|
电费
|
8.08
|
8.08
|
|
|
|
|
|
|
邮电费
|
13.30
|
13.30
|
|
|
|
|
|
|
取暖费
|
126.26
|
126.26
|
|
|
|
|
|
|
差旅费
|
199.50
|
199.50
|
|
|
|
|
|
|
维修(护)费
|
0.95
|
0.95
|
|
|
|
|
|
|
工会经费
|
72.13
|
72.13
|
|
|
|
|
|
|
福利费
|
12.83
|
12.83
|
|
|
|
|
|
|
公务用车运行维护费
|
310.50
|
310.50
|
|
|
|
|
|
|
其他交通费用
|
562.64
|
562.64
|
|
|
|
|
|
|
税金及附加费用
|
7.32
|
7.32
|
|
|
|
|
|
|
其他商品和服务支出
|
1,268.74
|
1,268.74
|
|
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助
|
4,512.90
|
4,512.90
|
|
|
|
|
|
|
离休费
|
545.30
|
545.30
|
|
|
|
|
|
|
退休费
|
3,039.84
|
3,039.84
|
|
|
|
|
|
|
抚恤金
|
35.36
|
35.36
|
|
|
|
|
|
|
住房公积金
|
455.56
|
455.56
|
|
|
|
|
|
|
采暖补贴
|
312.41
|
312.41
|
|
|
|
|
|
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
124.43
|
124.43
|
|
|
|
|
|
|
附表7:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算07表
|
|
|
财 政 拨 款 收 支 总 体 情 况 表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:千元
|
单位名称
|
财政拨款收入
|
科目编码
|
合 计
|
类
|
款
|
项
|
合 计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出(公用部分)
|
对个人和家庭的补助
|
项目支出
|
|
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
合计
|
11,846.03
|
|
|
|
11,846.03
|
4,723.33
|
1,370.00
|
4,512.90
|
1,239.80
|
中国人民政治协商会议辽阳市委员会办公室机关
|
|
201
|
02
|
01
|
5,821.33
|
4,305.73
|
1,345.34
|
170.26
|
|
|
|
210
|
11
|
01
|
417.60
|
417.60
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
3,911.74
|
|
24.66
|
3,887.08
|
|
|
|
201
|
02
|
02
|
1,239.80
|
|
|
|
1,239.80
|
|
|
221
|
02
|
01
|
455.56
|
|
|
455.56
|
|
附表8:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算07-1表
|
一般公共预算基本支出明细表(机关运行经费)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:千元
|
科目编码
|
单位/科目
|
商品和服务支出
|
|
|
类
|
款
|
项
|
小计
|
资金由单位直接支付项目
|
取暖费
|
人事局统筹福利费
|
交通费
|
租赁费
|
工会经费
|
其他公用
|
其他
|
小计
|
办公费
|
水电费
|
邮电费
|
差旅费
|
福利费
|
日常维修费
|
公务接待费
|
其他
|
**
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
|
|
|
合计
|
1,370.00
|
261.74
|
18.05
|
17.58
|
13.30
|
199.50
|
8.08
|
0.95
|
|
4.28
|
126.26
|
4.75
|
880.46
|
|
72.13
|
24.66
|
|
|
|
|
政协办公室机关
|
1,370.00
|
261.74
|
18.05
|
17.58
|
13.30
|
199.50
|
8.08
|
0.95
|
|
4.28
|
126.26
|
4.75
|
880.46
|
|
72.13
|
24.66
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
1,345.34
|
261.74
|
18.05
|
17.58
|
13.30
|
199.50
|
8.08
|
0.95
|
|
4.28
|
126.26
|
4.75
|
880.46
|
|
72.13
|
|
|
|
02
|
|
政协事务
|
1,345.34
|
261.74
|
18.05
|
17.58
|
13.30
|
199.50
|
8.08
|
0.95
|
|
4.28
|
126.26
|
4.75
|
880.46
|
|
72.13
|
|
|
201
|
02
|
01
|
行政运行(政协事务)
|
1,345.34
|
261.74
|
18.05
|
17.58
|
13.30
|
199.50
|
8.08
|
0.95
|
|
4.28
|
126.26
|
4.75
|
880.46
|
|
72.13
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
24.66
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24.66
|
|
|
05
|
01
|
行政事业单位离退休
|
24.66
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24.66
|
|
附表9:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算08表
|
|
项 目 等 支 出 预 算 明 细 表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:千元
|
单位名称
|
科目编码
|
单位/科目
|
项目名称
|
项目内容
|
合计
|
财政拨款
|
上级补助收入等其他收入(含上年结转)
|
类
|
款
|
项
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
9
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
1,239.80
|
1,239.80
|
|
bet365体育在线投办公室机关
|
|
|
|
|
|
|
1,239.80
|
1,239.80
|
|
bet365体育在线投办公室机关
|
201
|
02
|
02
|
一般行政管理事务(政协事务)
|
委员视察经费
|
2017年,市政协机关用于保障市政协委员视察、召开会议、外出差旅费等费用支出49.2万元。
|
492.00
|
492.00
|
|
bet365体育在线投办公室机关
|
201
|
02
|
02
|
一般行政管理事务(政协事务)
|
文史资料经费
|
2017年,市政协机关用于保障市政协文史资料编辑、校对、出版、邮寄等经费10万元。
|
100.00
|
100.00
|
|
bet365体育在线投办公室机关
|
201
|
02
|
02
|
一般行政管理事务(政协事务)
|
书画院经费
|
2017年,市政协办公室机关保障市政协书画院用于组织书画联谊、采风、书画作品印刷等活动经费15.78万元.
|
157.80
|
157.80
|
|
bet365体育在线投办公室机关
|
201
|
02
|
02
|
一般行政管理事务(政协事务)
|
参政议政经费
|
2017年,市政协机关用于保障市政协委员外出调研、召开座谈会等参政议政活动经费36万元。
|
360.00
|
360.00
|
|
bet365体育在线投办公室机关
|
201
|
02
|
02
|
一般行政管理事务(政协事务)
|
调研经费
|
2017年,市政协办公室机关用于保障市政协委员参加课题调研活动经费2万元。
|
20.00
|
20.00
|
|
bet365体育在线投办公室机关
|
201
|
02
|
02
|
一般行政管理事务(政协事务)
|
常委会议费
|
2017年,市政协机关用于保障2017年度市政协专题常委会课题调研、召开四次专题常委会会议费11万元。
|
110.00
|
110.00
|
|
附表10:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算09表
|
|
|
纳入预算管理的政府性基金收支明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:千元
|
单位名称
|
纳入预算管理的政府性基金收入
|
科目编码
|
合 计
|
类
|
款
|
项
|
合 计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出(公用部分)
|
对个人和家庭的补助
|
项目支出
|
|
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表11:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算10表
|
政 府 采 购 项 目 支 出 预 算 明 细 表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:千元
|
单位
|
项目
|
|
|
资金来源
|
|
|
|
|
|
|
|
采购项目
|
采购目录
|
|
总计
|
财政部门安排的预算拨款
|
纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款
|
纳入预算管理的政府性基金安排的拨款
|
纳入专户管理的非税收入安排的拨款
|
专项收入
|
罚没收入
|
上级补助收入等其他收入(含上年结转)
|
**
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表12:
|
|
|
|
预算11表
|
政府购买服务项目支出预算明细表
|
|
|
|
|
|
单位:千元
|
单位名称
|
购买服务项目名称
|
对应指导目录名称(三级目录代码名称)
|
资金来源
|
预算金额
|
**
|
**
|
**
|
**
|
1
|
|
|
|
|
|
附表13:
|
|
|
|
预算12表
|
2017年"三公"经费预算汇总表
|
|
|
|
|
|
单位:千元
|
项目
|
2017年
|
2016年
|
2017年比2016年
|
预算数
|
预算数
|
增减额
|
增减%
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
|
|
二、公务接待费
|
|
|
|
|
三、公务用车费
|
356.30
|
533.20
|
-176.90
|
-0.33
|
其中:1.公车运行维护费
|
356.30
|
533.20
|
-176.90
|
-0.33
|
2.公车购置费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"三公"经费预算合计
|
356.30
|
533.20
|
-176.90
|
-0.33
|
第三部分 bet365体育在线投办公室2017年部门预算情况说明
一、关于bet365体育在线投办公室2017年收支预算总体说明
按照综合预算原则,市政协机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款;支出包括政协事务、社会保障和就业支出、行政单位离退休支出、住房保障支出等。市政协2017年收支总预算1184.603万元。
二、关于bet365体育在线投办公室2017年“三公”经费预算情况
2017年市政协“三公”经费预算数35.63万元,其中公务用车购置及运行费35.63万元。其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费35.63万元。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
5.一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。
6.一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
8.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
9.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
|
|
|
|
|
|